Divulgação de Compras
FAQ
SIASGnet - Divulgação de Compras
1 – Como acessar o módulo Divulgação de Compras?
2 – Porque determinado Perfil não aparece no módulo Divulgação de Compras?
5 – Como incluir uma licitação tradicional?
6 – Como FORMAR GRUPO numa licitação?
7 – Informações sobre o DECRETO 7.601.
10 – Como incluir uma LICITAÇÃO PARA SRP (Pregão para SRP e Concorrência para SRP)?
13 – Como incluir uma Dispensa de Licitação?
14 – Como incluir uma Inexigibilidade?
15 – É obrigatório que o fornecedor esteja cadastrado no SICAF para Dispensa e Inexigibilidade?
17 – Como alterar o CNPJ de uma dispensa com Inciso I e II “Encerrada” ou “Publicada”?
18 – Como incluir um Pedido de Cotação Eletrônica?
19 – O que fazer quando, “Pedido de Cotação”, NÃO está DISPONÍVEL no Site do COMPRASNET?
20 – Como incluir um Pedido de Cotação Eletrônica por ICMS?
21 – Como ALTERAR os ITENS / OBJETO de uma Licitação Publicada?
22 – Como incluir um Evento de Adiamento?
23 – O que fazer quando NÃO consegue TRANSFERIR o EDITAL?
24 – Como incluir o evento de “Reabertura com Prazo”?
25 – Como incluir o evento de “REABERTURA SEM PRAZO”?
26 – Como incluir o Evento de Retificação para Dispensa / Inexigibilidade?
27 – Como alterar um item da Dispensa ou Inexigibilidade que está com a situação de “ENCERRADA”?
28 – O que é “SUB-ROGAÇÃO” de Licitação?
29 – Como incluir descrição mais detalhada para um código de material e/ou serviço?
30 – Como consultar retirada de Editais de sua UASG no Comprasnet?
31 – O que é CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas?
32 – Como consultar os editais disponibilizados no Comprasnet?
1 – Como acessar o módulo Divulgação de Compras?
Para acessar o sistema de Divulgação de Compras, siga as orientações abaixo:
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Em ACESSO AOS SISTEMAS, clique em COMPRASNET – SIASG;
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Clique no link PRODUÇÃO;
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Em Perfil, selecione Governo, informe CPF e senha (a mesma senha utilizada para acessar o SIASG) e clique em “ACESSAR”.
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Clique em Serviços do Governo, Divulgação de Compras.
2 – Porque determinado Perfil não aparece no módulo Divulgação de Compras?
Para ter acesso ao módulo Divulgação de Compras entre em contato com o cadastrador parcial do seu órgão.
Não havendo cadastrador parcial no seu órgão, entre em contato com o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.
3 – O que fazer quando, ao incluir uma licitação de outra UASG, sistema apresenta mensagem de erro: “Seu nível de acesso não permite fazer esta consulta”?
Para incluir uma licitação de outra UASG, estando no Módulo Divulgação de Compras utilize a aba “APOIO” opção “Alterar a UASG de Atuação”.
4 – O que fazer quando, ao acessar o Módulo Divulgação de Compras é apresentada a seguinte mensagem de erro: “Você está sendo direcionado ao módulo divulgação de compras do SIASGNET”?
Esta mensagem é exibida quando o bloqueador de pop-up está ativo.
Deve-se retirar / desativar o bloqueador de pop-up.
Tendo dúvidas em realizar o procedimento, entre em contato com o técnico da área de TI do órgão.
5 – Como incluir uma licitação tradicional?
Para incluir uma licitação siga os passos abaixo:
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No menu principal do módulo Divulgação de Compras, clique em “Licitação”, “Incluir Licitação Tradicional”.
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Informe os campos solicitados, clique em “Salvar”.
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Após salvar os dados da licitação, role o conteúdo da tela e clique no botão “Itens”.
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Em seguida clique em “Incluir Itens” para incluir os itens da sua licitação.
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No item, selecione o Tipo de Item, se Material ou Serviço e informe os demais campos.
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Após incluir os dados do item clique em “Salvar item” e em seguida em "Ok" .
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Para incluir a pesquisa de preço de mercado para o item, clique em “Pesquisa de Preço de Mercado”.
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Na pesquisa de Preço de mercado inclua os dados solicitados e em seguida clique em “Salvar Pesquisa”.
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Para incluir outro item, clique em “Novo Item” e repita os passos acima.
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Após incluir todos os itens da sua licitação, clique em “Itens”, novamente em “Itens”, o sistema exibe a relação dos itens incluídos, confira e em seguida clique em “Gerar Relação de Itens”, novamente em “Gerar Relação de Itens”.
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Em seguida clique em " Transferir Edital ", clique em
“Selecionar o Arquivo” e novamente em “Transferir Edital”.
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Após transferir o edital clique em “Incluir Aviso de Licitação”.
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Informe os dados solicitados e clique em “Salvar Aviso”.
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Confira os dados informados e clique em “Disponibilizar para Publicação / Divulgação”.
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Verifique se os dados do empenho estão atualizados e se necessário atualize-os.
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Em seguida clique novamente em “Disponibilizar para Publicação / Divulgação” e em “OK”.
6 – Como FORMAR GRUPO numa licitação?
Para Formar Grupos em uma licitação no módulo Divulgação de Compras, siga os passos abaixo:
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Na barra de navegação clique no botão “Grupos”,
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Em seguida clique no botão “Formar Novo Grupo”, no campo “Formar Grupo Utilizando o Tipo de Benefício”, selecione o tipo de beneficio para o grupo.
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Após selecionar o tipo de beneficio, o sistema exibirá todos os itens com o beneficio selecionado.
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Selecione os itens desejados para o grupo e em seguida.
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Clique em “Informar a Justificativa do Grupo” e no campo “Justificativa para compor o Grupo” informe a justificativa para o grupo.
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Em seguida clique no botão “Finalizar a Formação do Grupo”, e no botão “OK”.
7 – Informações sobre o DECRETO 7.601.
O Decreto 7.601 estabelece a aplicação de “Margem de Preferência” para aquisição de produtos de confecções, calçados e artefatos.
É possível consultar o decreto na íntegra através do www.comprasgovernamentais.gov.br na Seção “Governo” clicar no link “Legistação”, “Decretos”.
8 – O sistema Comprasnet já está aplicando a Margem de Preferência prevista nos decretos: 7.713/2012 - 7.767/2012 - 7.756/2012 - 7.816/2012 - 8.184/2014 - 8.186/2014 - 8.194/2014 e 8.224/2014?
O sistema já está preparado para receber toda e qualquer margem de preferência no item.
Ao incluir o item na licitação (DIVULGAÇÃO DE COMPRAS) deve marcar o campo: “Margem de Preferência”, onde será aberto outro campo para inclusão do percentual da margem.
Importante: O número do Decreto deve ser colocado no edital.
9 – Porque ao INCLUIR uma LICITAÇÃO, no campo “OBJETO” informa a Primeira Letra Maiúscula e mesmo assim ao clicar em “Salvar”, recebe a Mensagem.: “O CAMPO OBJETO DEVE TER A PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA, PODE TER UMA OU MAIS PALAVRAS EM MAIÚSCULA, MAS O TEXTO TEM QUE TER MAIÚSCULA E MINÚSCULA.”?
Conforme Regra de Negócio, a primeira letra deve ser maiúscula mas NÃO pode ser acentuada. Exemplo: Água
Deve-se tirar o acento da primeira letra da palavra e clicar no botão “Salvar”.
10 – Como incluir uma LICITAÇÃO PARA SRP (Pregão para SRP e Concorrência para SRP)?
Para incluir uma ‘Licitação para SRP’, é obrigatório incluir primeiramente a IRP – Intenção de Registro de Preço.
11 – O que fazer quando, ao incluir uma "IRP" e ao acessar o SIASGnet, opção IRP sistema apresenta a seguinte mensagem de erro: "ERRO - SEU ACESSO NÃO FOI AUTORIZADO"?
Solicite ao “Cadastrador Parcial do Órgão” a inclusão da IRP no seu Perfil de atuação.
12 – O que fazer quando, ao incluir uma licitação SRP verificou-se que existe item, que compõem a IRP, que está com o código errado?
Não é possível alterar o código do item de uma IRP, que está com a situação “Disponibilizada”.
13 – Como incluir uma Dispensa de Licitação?
Para incluir uma DISPENSA de LICITAÇÃO realize os seguintes procedimentos:
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No menu principal do módulo Divulgação de Compras, clique em “Dispensa/Inexigibilidade”, “Incluir Dispensa/Inexigibilidade”.
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No campo “Modalidade de Compra”, selecione “Dispensa de Licitação”, informe os campos solicitados,
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No campo “Reconhecimento da Compra”, informe a data do reconhecimento da compra.
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Os campos “Ratificação da Compra” e “Publicação da Compra” só deverão ser preenchidos se a dispensa for ser publicada, se ela for apenas encerrada não preencha estes campos.
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Após preencher os campos solicitados clique em “Salvar Compra”.
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Role o conteúdo da tela e clique no botão “Itens”, para incluir os itens.
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Em seguida clique em “Incluir Itens”.
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No item, selecione o Tipo de Item, Material ou Serviço e informe os campos, Código ou Descrição, Quantidade e unidade de fornecimento do item observe que o campo “Valor Total” não é preenchido. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema quando incluído a pesquisa de preço de mercado e selecionado o fornecedor que melhor atende as especificações do item.
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Após incluir os dados do item clique em “Salvar item”.
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Em seguida clique em “Pesquisa de Preço de Mercado” e inclua os dados solicitados e clique em “Salvar Pesquisa”, Se incluído mais de uma pesquisa de preço de mercado, selecione o fornecedor que melhor atende a administração e em seguida clique em “Finalizar Pesquisas”.
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Para incluir outro item, clique em “Novo Item” e repita os passos acima.
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Após incluir todos os itens clique em “Dispensa”, role o conteúdo da tela e clique no botão “Encerrar Compra” se necessita encerrar a compra, sem publicar. Se necessita Publicar a dispensa clique no botão “Disponibilizar para Publicação” .
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Importante:
Para a Dispensa Encerrada não é necessário preencher os campos “Ratificação da Compra” e “Publicação da Compra”.
14 – Como incluir uma Inexigibilidade?
Para incluir uma INEXIGIBILIDADE de LICITAÇÃO realize os seguintes procedimentos:
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No menu principal do módulo Divulgação de Compras, clique em “Dispensa/Inexigibilidade”, “Incluir Dispensa/Inexigibilidade”.
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No campo “Modalidade de Compra”, selecione “Inexigibilidade de Licitação”, informe os campos solicitados.
Quando o valor Total da compra é menor ou igual a R$ 8.000,00, a publicação da Inexigibilidade é opcional. Se for apenas ENCERRADA, os dados da Ratificação da Compra e da Publicação da Compra não devem ser informados. No entanto, se optar pela PUBLICAÇÂO esses campos devem ser informados.
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Após preencher os campos solicitados clique em “Salvar Compra”.
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Role o conteúdo da tela e clique no botão “Itens”,
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Em seguida clique em “Incluir Itens”, para incluir os itens.
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Após incluir os dados do item clique em “Salvar item”,
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Para incluir outro item, clique em “Novo Item” e repita os passos acima.
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Após incluir todos os itens clique em “Inexigibilidade”, role o conteúdo da tela e clique em “Encerrar Compra” ou em “Disponibilizar para Publicação”.
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Em seguida clique novamente em “Encerrar Compra” ou em “Disponibilizar para Publicação”.
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Clique em “Ok”, o sistema exibe a mensagem “Este Extrato de Inexigibilidade”.
Importante: Para a INEXIGIBILIDADE Encerrada não é necessário preencher os campos “Ratificação da Compra” e “Publicação da Compra”.
15 – É obrigatório que o fornecedor esteja cadastrado no SICAF para Dispensa e Inexigibilidade?
O sistema permite a contratação de fornecedores que não estejam cadastrados no SICAF.
16 – Como alterar uma Dispensa ou Inexigibilidade que está com a situação de “Encerrada” e deveria ser “Publicada”?
Uma Dispensa ou Inexigibilidade que foi encerrada, operacionalmente NÃO poderá ser “Publicada”.
Uma alternativa seria realizar a publicação fora do SIASG, ou seja, diretamente na Imprensa Nacional.
17 – Como alterar o CNPJ de uma dispensa com Inciso I e II “Encerrada” ou “Publicada”?
É possível alterar o CNPJ através de uma dispensa inciso I e II através do “Evento de Retificação”.
Para incluir o Evento de Retificação siga os procedimentos abaixo:
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Após acessar o Comprasnet com CPF e Senha
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Clique em Serviço do Governo
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Siasgnet
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Divulgação de Compras
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Eventos
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Eventos de Dispensa/Inexigibilidade
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Evento de Retificação
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Informe os campos “Modalidade de Licitação”, “Nº da Dispensa/Inexigibilidade” e clique na lupa localizada ao lado do campo “Ano da licitação”.
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No campo “Motivo do Evento de Retificação”, informe o motivo do evento de retificação.
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Informe o campo “Data da Publicação/Divulgação”.
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Informe o “CPF do Responsável” e clique na lupa ao lado.
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Informe a “Função do Responsável” pela Autorização da Compra. Após preencher todos os campos
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Clique em “Salvar Evento”. O sistema exibe a mensagem “O Evento de Retificação foi salvo.”
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Em seguida clique em “Itens”, clique em “Selecione” do item desejado,
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Clique em “Pesquisa de Preço de Mercado”, selecione o outro fornecedor no campo “Escolher Pesquisa” e clique em “Salvar Pesquisa”
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Em seguida clique em “Finalizar Pesquisa”,
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Clique em “Salvar Item”
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Clique em “Encerrar Evento” novamente em “Encerrar Evento”. O sistema exibe a mensagem “Confirma que este Evento de Retificação está pronto para ser Encerrado?”
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Clique em “OK”. O sistema exibe a mensagem “O Evento de Retificação foi encerrado.”
Importante:
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Se a dispensa foi publicada, o evento também será publicado.
Para publicar, após clicar no botão “Salvar Item”, clique em “Disponibilizar para Publicação”. Verifique se os dados do empenho estão atualizados. Se necessário, atualize-os. Clique novamente em “Disponibilizar para Publicação” e em seguida clique em “OK”. O sistema exibe a mensagem “Este Evento de Retificação será Publicado no D.O.U. na data de xx/xx/xxxx e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data.”
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Se tiver empenho, ele deverá ser anulado para depois incluir o evento de Retificação.
18 – Como incluir um Pedido de Cotação Eletrônica?
Para incluir um Pedido de Cotação Eletrônica realize os seguintes procedimentos:
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No menu principal do módulo Divulgação de Compras, clique em “Pedido de Cotação”, “Incluir Pedido de Cotação Eletrônica”.
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Informe os dados solicitados e em seguida clique em “Salvar Pedido de Cotação”.
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Para incluir os itens, role o conteúdo da tela e clique no botão “Itens”.
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Em seguida clique em “Incluir Itens”.
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No item, informe os campos solicitados e em seguida clique em “Salvar item”.
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Para incluir outro item, clique em “Novo Item” e repita os passos acima.
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Após incluir todos os itens clique em “Pedido de Cotação”, role o conteúdo da tela e clique em “Divulgar Pedido de Cotação no Comprasnet”. Em seguida clique novamente em “Divulgar Pedido de Cotação no Comprasnet” e em “OK”.
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O sistema exibe a mensagem: “Este Pedido de Cotação Eletrônica estará disponível no ComprasNet na data de xx/xx/xxxx, a partir das 08:00”.
Importante: O pedido de Cotação é utilizado apenas para itens de MATERIAL.
19 – O que fazer quando, “Pedido de Cotação”, NÃO está DISPONÍVEL no Site do COMPRASNET?
Os “Pedidos de Cotações” ou as “Cotações” incluídas até as 18:00hs e que estão na situação de “A Divulgar”, só estará(ão) disponível(is) no Comprasnet, no dia seguinte a partir das 08:00hs.
Importante: Os Pedidos de Cotações ficarão disponíveis no Comprasnet no mínimo de 4 horas e no máximo de 48 horas. O tempo que a cotação ficará disponível é definido no momento da inclusão da mesma.
20 – Como incluir um Pedido de Cotação Eletrônica por ICMS?
Para realizar a Cotação Eletrônica por Equalização de ICMS, a Unidade / Órgão deverá encaminhar um ofício ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, solicitando autorização.
O ofício deverá ser encaminhado para o endereço:
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Diretora do Departamento de Logística e Serviços Gerais – Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 3º andar – Distrito Federal – CEP 70046-900.
21 – Como ALTERAR os ITENS / OBJETO de uma Licitação Publicada?
Após a publicação, qualquer alteração deverá ser feita através do Evento de Alteração.
Para incluir um evento o usuário deve seguir os passos abaixo:
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No menu principal do módulo Divulgação de Compras, clique em “Eventos”, “Eventos de Licitação” em “Evento de ALTERAÇÂO”.
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Informe os campos “Modalidade de Licitação”, " Nº da Licitação" e clique na lupa localizada ao lado do campo “Ano da licitação”.
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No campo “Motivo do Evento de Alteração”, informe o motivo do evento de alteração.
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Informe o campo “Data da Publicação/Divulgação”.
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Informe o “CPF do Responsável” e clique na lupa ao lado.
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Informe a “Função” e na área “Abertura da Licitação”, informe os campos “Data”: com a nova Data da abertura da licitação e “Hora”, com a nova Hora da abertura da licitação.
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Após preenchimento dos campos, clique em “Salvar Evento”. O sistema exibe a mensagem “O Evento de Alteração foi salvo.”
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Se for alterar os itens, clique em “Itens” em seguida clique em “Alterar” do item desejado. (É possível alterar os campos: Quantidade total do item, Unidade de fornecimento, Critério de julgamento, Valor total estimado, Tipo de beneficio e Formar Grupo ou desagrupar os itens. É possível também incluir item ou cancelar o item).
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Após alterar o campo desejado do item, clique em “Salvar Item” em seguida em "OK". O sistema exibe a mensagem “O Item de licitação foi alterado”.
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Em seguida clique em “Salvar Evento”.
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Clique em “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”. O sistema exibe a mensagem “Em razão da alteração de item(ns) da Relação de Itens da Licitação, através do Evento de Alteração, será necessário transferir o Edital novamente.” Clique em “OK”,
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Em seguida clique em “Arquivo”, localize o novo edital e clique em “Retificar Edital”.
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Clique em “OK”. O sistema exibe a mensagem " A Retificação do Edital da Licitação 000xx/xxxx foi transferida para o ComprasNet com o nome 80603005000222011001.zip".
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Em seguida clique em “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”, verifique se os dados do empenho estão atualizados. Se necessário, atualize-os. Clique novamente em “Disponibilizar para Publicação/Divulgação” e em “OK”.
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O sistema exibe a mensagem “O Evento de Alteração será Publicado no D.O.U. na data de xx/xx/xxxx e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data”.
Importante: Este evento altera os seguintes dados: Número do Processo, Forma de realização da licitação (Pregão presencial ou eletrônico), em outras modalidades – a Característica (Menor Preço, Melhor Técnica ou Técnica e Preço), Objeto, Tipo de Recurso, CPF/Função do responsável pela autorização da compra, CPF/Função do responsável pela publicação/Divulgação da compra, Endereço, Data e hora da disponibilização do Edital, Data e hora da abertura da licitação e Alterar/Incluir/Excluir item.
22 – Como incluir um Evento de Adiamento?
Para incluir o Evento de ADIAMENTO, o usuário deve seguir os passos abaixo.
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No menu principal do módulo Divulgação de Compras, clique em “Eventos”, “Eventos de Licitação” e em “Evento de ADIAMENTO”.
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Informe os campos “Modalidade de Licitação”, " Nº da Licitação" e clique na lupa localizada ao lado do campo “Ano da licitação”.
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No campo “Motivo do Evento de Adiamento”, informe o motivo do evento de adiamento;
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Informe o campo “Data da Publicação/Divulgação”
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Informe o “CPF do Responsável” e clique na lupa ao lado.
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Informe a “Função” e na área “Abertura da Licitação”, informe os campos “Data”: com a nova Data da abertura da licitação e “Hora”, com a nova hora de abertura da licitação.
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Em seguida clique em “Salvar Evento”. O sistema exibe a mensagem “O Evento de adiamento foi salvo.”
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Em seguida clique em “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”.Verifique se os dados do empenho estão atualizados. Se necessário, atualize-os e clique novamente em “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”, em “OK”. O sistema exibe a mensagem: “Este Evento de Adiamento será Publicado no D.O.U. na data de dd/mm/aaaa e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data”.
Importante: O Evento poderá ser publicado a qualquer momento, desde que a licitação esteja na situação “AGENDADOS”.
23 – O que fazer quando NÃO consegue TRANSFERIR o EDITAL?
Somente será possível realizar a Transferência do Edital com sucesso, se o arquivo estiver dentro das seguintes regras:
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O sistema não reconhece o nome de arquivo com caractere especial;
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O tamanho do arquivo do edital deve ter até 20 MB que é igual a 20.480 bytes. Se o arquivo possuir mais de 20.480 bytes, o sistema não aceitará.
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As Extensões aceitas no arquivo do Edital são: SXW, DOC, RTF, TXT, ZIP, PDF e ODT.
24 – Como incluir o evento de “Reabertura com Prazo”?
Para incluir o Evento de Reabertura com Prazo, siga os passos abaixo.
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No menu principal do módulo Divulgação de Compras, clique em “Eventos”, “Eventos de Licitação” e em “Evento de Reabertura com Prazo”.
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Informe os campos,“Modalidade de Licitação”, " Nº da Licitação" e clique na lupa localizada ao lado do campo “Ano da licitação”.
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No campo “Motivo do Evento de Reabertura com Prazo”, informe o motivo.
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Informe o campo “Data da Publicação/Divulgação”.
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Informe o “CPF do Responsável” e clique na lupa ao lado.
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Informe a “Função” do Responsável pela Autorização da Compra. Na área “Abertura da Licitação”, informe os campos “Data” com a nova Data da abertura da licitação e “Hora”, com a nova Hora da abertura da licitação.
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Após preenchimento dos campos, clique em “Salvar Evento”. O sistema exibe a mensagem “O Evento de Reabertura com prazo foi salvo.”
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Se for alterar os itens, clique em “Itens” em seguida clique em “Alterar” do item desejado. (É possível alterar os campos: Quantidade total do item , Unidade de fornecimento, Critério de Julgamento, Valor total estimado, Tipo de beneficio, agrupar ou desagrupar itens. É possível também incluir item ou cancelar o item).
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Após alterar o campo desejado do item, clique em “Salvar Item” em seguida em “OK”. O sistema exibe a mensagem “O Item de licitação foi alterado”.
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Em seguida clique em “Salvar Evento” e clique em “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”. O sistema exibe a mensagem “Em razão da alteração de item(ns) da Relação de Itens da Licitação, através do Evento de Alteração, será necessário transferir o Edital novamente.” e clique em “OK ”.
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Em seguida clique em “Arquivo”, localize o novo edital e clique em “Retificar Edital” e clique em “OK”. O sistema exibe a mensagem “A Retificação do Edital da Licitação 000xx/xxxx foi transferida para o ComprasNet com o nome 80603005000222011001.zip”.
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Em seguida clique em “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”. Verifique se os dados do empenho estão atualizados. Caso necessário, atualize-os.
-
Clique novamente em “Disponibilizar para Publicação/Divulgação” e em “OK”.
O sistema exibe a mensagem “O Evento de Reabertura com Prazo será Publicado no D.O.U. na data de xx/xx/xxxx e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data.”
Importante:
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O Evento de Reabertura com Prazo será realizado após o Evento de Suspensão.
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O Evento de Reabertura com Prazo altera os seguintes dados: Número do Processo, a Forma de realização da licitação ( Pregão presencial ou eletrônico), em outras modalidades – a Característica (Menor Preço, Melhor Técnica ou Técnica e Preço), Objeto, Tipo de Recurso, CPF/Função do responsável pela autorização da compra, CPF/Função do responsável pela publicação/Divulgação da compra,;Endereço, Data e hora da disponibilização do Edital, Data e hora da abertura da licitação, agrupar ou desagrupar itens e alterar, incluir e/ou excluir item.
25 – Como incluir o evento de “REABERTURA SEM PRAZO”?
Para incluir o Evento de Reabertura sem Prazo, siga os passos abaixo.
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No menu principal do módulo Divulgação de Compras, clique em “Eventos” ,“Eventos de Licitação” e em “Evento de Reabertura sem Prazo”.
-
Informe os campos,“Modalidade de Licitação”, " Nº da Licitação" e clique na lupa localizada ao lado do campo “Ano da licitação”.
-
No campo “Motivo do Evento de Reabertura sem Prazo”, informe o motivo do evento;
-
Informe o campo “Data da Publicação/Divulgação”
-
Informe o “CPF do Responsável” e clique na lupa ao lado
-
Informe a “Função” do Responsável pela Autorização da Compra e clique em “Salvar Evento”. O sistema exibe a mensagem “O Evento de Reabertura sem Prazo foi salvo.”
-
Em seguida clique em “Disponibilizar para Publicação/Divulgação”.Verifique se os dados do empenho estão atualizados. Caso necessário, atualize-os.
-
Clique novamente em “Disponibilizar para Publicação/Divulgação” e em seguida clique em “OK”. O sistema exibe a mensagem “Este Evento de Reabertura sem Prazo será Publicado no D.O.U. na data de xx/xx/xxxx e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data.”
Importante:
O Evento de Reabertura sem Prazo é utilizado após a inclusão do Evento de Suspensão.
Para este evento as propostas recebidas NÃO serão excluídas. Para o batimento da nova data mínima de abertura da licitação a ser informada pelo usuário, o sistema fará o cálculo de acordo com os dias que faltam para o prazo estipulado para cada modalidade de licitação.
Este evento não permite alteração na licitação.
26 – Como incluir o Evento de Retificação para Dispensa / Inexigibilidade?
Para incluir um Evento de Retificação de uma Dispensa ou Inexigibilidade, siga os procedimentos abaixo:
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No menu principal do módulo Divulgação de Compras, clique em “Eventos”, “Eventos de Dispensa/Inexigibilidade” e em “Evento de Retificação”.
-
Informe o campo " Nº da Dispensa/Inexigibilidade" e clique na lupa localizada ao lado do campo “Ano da licitação”.
-
No campo “Motivo do Evento de Retificação”, informe o motivo do evento de retificação.
-
Informe o campo “Data da Publicação/Divulgação”
-
Informe o “CPF do Responsável” e clique na lupa ao lado
-
Informe a “Função” do Responsável pela Autorização da Compra. Após preencher todos os campos, clique em “Salvar Evento”. O sistema exibe a mensagem “O Evento de Retificação foi salvo.”
-
Em seguida clique em "Disponibilizar para Publicação/Divulgação. Verifique se os dados do empenho estão atualizados. Se necessário, atualize-os.
-
Clique novamente em “Disponibilizar para Publicação/Divulgação” e em seguida clique em “OK”. O sistema exibe a mensagem “Este Evento de Retificação será Publicado no D.O.U. na data de xx/xx/xxxx e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta mesma data.”
Importante:
– O evento de retificação altera na Dispensa/Inexigibilidade os seguintes dados: Número do Processo, Justificativa da compra sem licitação, Data do reconhecimento, CPF do Responsável, Função do Responsável, Inclui, Altera e/ou Exclui item. No item altera: Descrição Detalhada, Quantidade e Unidade de Fornecimento.
– O Evento de Retificação, não altera dados da Dispensa inciso I e II encerrada. Por decisão da UASG, poderá ser incluído Evento de Revogação e, posteriormente incluir uma nova dispensa.
27 – Como alterar um item da Dispensa ou Inexigibilidade que está com a situação de “ENCERRADA”?
Sendo a Dispensa ou Inexigibilidade Inciso I e II na situação de “Encerrada”, não poderá ser alterada.
Por decisão da UASG, poderá ser incluído Evento de Revogação e, posteriormente incluir uma nova dispensa.
Sendo a Dispensa ou Inexigibilidade para os demais INCISOS na situação de “Encerrada”: poderá ser alterada através do Evento de Retificação. Mas o Evento será apenas DIVULGADO.
28 – O que é “SUB-ROGAÇÃO” de Licitação?
A “Sub-rogação” de Licitação permitirá transferir a outro Órgão/Uasg a aquisição ou a contratação de uma determinada compra.
O Órgão/UASG que receber o processo, poderá incluir no Processo Licitatório: incluir “Eventos”, gerar “Empenhos”, registrar “Contratos” e gerar o “Cronograma Físico-Financeiro”.
Importante: Somente poderão ser sub-rogadas processos que já possuem resultado.
29 – Como incluir descrição mais detalhada para um código de material e/ou serviço?
Sobre a inclusão mais detalhada para o código de material ou serviço, informamos:
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Para o item de MATERIAL, quando a numeração do código do item for INFERIOR a 200.000 (duzentos mil) o sistema disponibiliza o campo "Descrição Detalhada" em aberto para preenchimento.
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Para o item de MATERIAL, quando a numeração do código do item for MAIOR que 200.000 (duzentos mil) o sistema traz a “Descrição Detalhada” do item conforme consta no CATMAT e não permite alteração.
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Para o item de SERVIÇO, o sistema disponibiliza o campo “Descrição Detalhada” em aberto para preenchimento.
30 – Como consultar retirada de Editais de sua UASG no Comprasnet?
Para consultar a retirada de editais de sua UASG no Comprasnet, siga os seguintes passos:
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Acessar o Sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
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Na Seção “ACESSO AOS SISTEMAS”;
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Clicar no link “Comprasnet / SIASG”;
-
Selecionar a opção “Produção”;
-
Selecionar o perfil “Governo”;
-
Informar “Login” e “Senha”;
-
Clicar em “Serviços do Governo” > "SiasgWeb” > “Side” > “Aviso” > “Consulta termo de Retirada de Edital”.
31 – O que é CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas?
Sobre a CNDT – Certidão Negativa de Débitos trabalhistas, informamos:
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Desde 4 de janeiro de 2012 é obrigatório a apresentação da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para que os fornecedores possam participar de licitações públicas conforme determina a LEI Nº 12.440, de 7 de JULHO de 2011.
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A UASG ao receber a certidão do fornecedor, deverá validá-la no link www.tst.jus.br/certidao e anexar ao processo da licitação a CNDT apresentada pelo fornecedor.
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A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, trata de um requisito de habilitação, por isto tem que estar previsto, sim, no edital e ser exigido do licitante e anexado ao processo.
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O prazo de validade da CNDT é de 180 dias.
32 – Como consultar os editais disponibilizados no Comprasnet?
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/030001-05-90-2015
Onde:
030001 = UASG
05 = Modalidade
90 = Número da Licitação
2015 = Ano da Licitação